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钦州市第二人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2025-03-05阅读次数:219

钦州市第二人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明.pdf


    

第一部分:部门概况

一、医院基本情况

二、机构设置情况

第二部分:医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

、政府采购预算安排情况

、国有资产占用情况说明

、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、医院基本情况

钦州市第二人民医院成立于1933年,是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院医疗集团包括文峰院区、二马路院区、健康管理中心。同时还是国家住院医师规范化培训基地、“国家高级卒中中心”“国家胸痛中心(标准版)”“国家呼吸与危重症医学科规范化建设项目三级医院达标单位”“中国创面修复专科建设培育单位”“中国创伤救治联盟成员单位”“国家级血栓防治中心达标单位”“中华医学会脊柱脊髓共建示范单位”“全国综合医院中医工作示范单位”、钦州市职业病防治院。

医院设备齐全,拥有256层螺旋CT、飞利浦128层全高清纳米螺旋CT、联影3.0T、西门子1.5T超导核磁共振成像设备(MRI)、GE经济型SPECT/CT、锐柯X线摄影系统(DR)、飞利浦FD20大平板数字减影心血管造影机、飞利浦双向数字化血管造影系统(AZURION 7 B20)、蔡司飞秒激光手术系统(VisuMax/MEL90)、蔡司外科手术显微镜(KINEV0900)、医科达-三维调强适型放疗系统、彩色三维智能超声诊断系统、日本岛津数字胃肠机及锐珂DR医用数字X射线摄影系统等一流高端设备。

医院学科健全,技术力量雄厚。心血管内科、麻醉科、医学影像科、呼吸与危重症医学科、消化内科(自治区临床重点培育学科)为自治区临床重点学/专科;心血管内科、胸心血管外科、呼吸与危重症医学科、普通外科、麻醉科、康复医学科神经内科检验科中西医结合科为钦州市医疗卫生重点(培育)专科挂靠我院的市级临床质控中心共16个,拥有科技部国家重点研发计划临床研究实验室、钦州市精准药物治疗重点实验室、钦州市心脑血管病重点实验室。心血管内科、脑血管病科、神经外科、骨科、消化内科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、呼吸与危重症医学科、康复科及皮肤性病科等是我院优势和特色学科。

二、机构设置情况

医院共有132个科室,其中:临床科室74个,医技科室18个,行政后勤科室36个,外派机构4个;编制床位1,636张,开放床位1,636张;院占地约61,640平方米,总业务用房面积121,642.7平方米。

第二部分:医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、2025年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

)国有资本经营预算支出情况表

)自治区本级项目绩效目标公开表

 

第三部分:医院2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

(一)收支预算总体情况说明

2025年收入总预算145,791.84万元,总收入较上年增长3.50%。2025年支出总预算145,791.84万元,总收入较上年增长3.50%。

(二)收入预算说明

2025年收入总预算145,791.84万元,同比增加4,929.64万元,增长3.50%。其中:

一般公共预算拨款445.93万元,同比减少1,246.27万元,下降73.65%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金145,345.91万元,同比增加6,175.91万元,增长4.44%。其中:事业收入133,915.91万元,同比增加5,915.91万元,增长4.62%;其他收入11,430.00万元,同比增加260.00万元,增长2.33%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

)支出预算说明

2025年支出总预算145,791.84万元,,同比增加4,929.64

万元,增长3.50%。其中:基本支出14,895.82万元,占支出总预算的10.22%,同比减少3,542.91万元,下降19.21%;项目支出130,896.02万元,占支出总预算的89.78%,同比增加8,472.14万元,增长6.92%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中

1)社会保障和就业科目支出预算1,551.90万元,占支出总预算1.06%,同比增加140.77万元,增长9.98%。

2)卫生健康支出科目支出预算143,438.34万元,占支出总预算98.39%,同比增加4,618.62万元,增长3.33%。

3)住房保障科目支出预算801.60万元,占支出总预算0.55%,同比增加170.25万元,增长26.97%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算。

基本支出预算14,895.82万元,占支出总预算的10.22%,同比减少3,542.51万元,下降19.21%。

工资福利支出预算5,366.32万元,占基本支出预算36.03%,同比减少274.59万元,下降4.87%。

商品和服务支出预算9,529.50万元,占基本支出预算63.97%,同比减少3,098.17万元,下降24.53%。

2)项目支出预算。

项目支出预算130,896.03万元,占支出总预算的89.78%,同比增加8,472.15万元,增长6.92%。

工资福利支出预算48,987.48万元,占项目支出预算37.42%,同比增加4,655.42万元,增长10.50%。

商品和服务支出预算48,025.00万元,占项目支出预算36.69%,同比减少1,344.12万元,下降2.72%。

对个人和家庭的补助支出预算1,563.20万元,占项目支出预算的1.19%,同比增加553.49万元,增长54.82%。

资本性支出预算27,105.26万元,占项目支出预算20.71%,同比增加13,789.36万元,增长103.56%。

其他支出预算5,215.08万元,占项目支出预算3.98%,同比减少9,181.80万元,下降63.78%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算445.93万元,其中:基本支出预算363.93万元,项目支出预算82.00万元。具体支出预算如下:

1综合医院390.21万元,其中基本支出308.21万元,全部为人员经费;项目支出82.00万元,用于实习带教工作绩效

2.事业单位医疗55.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)政府性基金财政拨款情况

我院2025部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况

我院2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算246.49万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.49万元,公务用车购置及运行费支出预算238.00万元。

(二)2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

我院2025部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

第四部分:2025年部门预算其他事项说明

一、医院运行经费预算安排情况

医院运行118,240.65万元,其中基本支出14,531.88万元,项目支出103,708.77万元。主要用于医院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料(药品、卫生材料)费等日常公用经费支出及还本付息等支出

、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算35,304.41万元,同比增加14,489.41万元,增长69.61%,其中:集中采购1,756.00万元,占政府采购预算的4.97%;分散采购预算33,548.41万元,占政府采购预算的95.03%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算27,847.46万元,服务类采购预算5,628.95万元,工程类采购预算1,801.00万元。

、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,我院共有车辆23辆(编制的车辆17)。其中:公务用车4辆(小型普通客车),体检车1辆,救护车18辆。

重点项目预算绩效目标情况说明

1.我院2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目11个,预算资金130,896.03万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:医疗设备购置及更新改造项目预算3,020.06万元,2025年度绩效目标为:资金主要用于医疗设备的购置更新改造等

重点项目:医院信息化建设及信息设备购置项目预算1790.8万元,2025年度绩效目标为:资金主要用于信息设备信息系统的购置更新改造等

重点项目三:医疗车辆等购置项目预算105.00万元,2025年度绩效目标为:资金主要用于救护车等专用车辆购置

重点项目:医院房屋及基础设施更新改造项目预算1,401.00万元,2025年度绩效目标为:资金主要用于业务用房、基础设施的更新改造等。

重点项目五:医院债务还本付息项目预算5,215.08万元,2025年度绩效目标为:资金用于2025年债务还本。

重点项目六:医院后勤其他专项项目预算683.00万元,2025年度绩效目标为:资金主要用于医院后勤设备的购置及更新改造等。

重点项目七:医院卫生健康事业工作经费预算48,025.00万元,2025年度绩效目标为:资金用于保障医院药品、卫生材料等。

重点项目八:医院编外人员经费预算50,468.69万元,2025年度绩效目标为:资金用于保障医院职工工资、绩效等人员经费等。

重点项目九:白石湖院区(一期)建设项目预算15,505.40万元,2025年度绩效目标为:资金用于白石湖院区(一期)建设。

重点项目十:绩效工资预算82.00万元,2025年度绩效目标为:资金用于实习带教工作绩效。

重点项目十一:白石湖院区康养楼建设项目预算4,600.00万元,2025年度绩效目标为:资金用于白石湖康养楼建设。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:钦州市第二人民医院2025年部门预算及“三公”经费预算报表.xlsx

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