钦州市第二人民医院关于调整内部控制组织机构成员的通知
2021-01-08本文来源: 钦州市第二人民医院阅读次数:
各科室:
为了更好的开展医院的内部控制建设,根据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的相关要求,经医院2020年内部控制领导小组第二次会议讨论,决定调整医院内部控制组织机构成员,具体如下:
一、医院内部控制领导小组
组 长:廖振南 院长 主任医师
副组长:陆永光 党委书记 主任医师
刘绍光 党委副书记
庞纯宗 纪委书记
杜正隆 副院长 主任医师
洪泽文 副院长 副主任医师
许承琼 副院长 主任医师
吴天俊 副院长 副主任医师
梁 友 总会计师 高级会计师
成 员:郑小丽 党办主任 高级经济师
黄淑静 监察室主任、行风办主任 副研究馆员
黄粹业 质管办常务主任、采购办主任、大外科主任(兼) 主任医师
陈进文 质管办主任 主任护师
陈樱君 院办主任、检验科副主任 副主任技师
刘国勇 人力资源部主任 副主任技师
叶钦清 医改办(医保科)主任 主任护师
黄 程 审计科科长 高级会计师
章晓华 财务部主任 高级经济师
劳东玲 物价科科长 副主任护师
梁 耿 外联科科长、药剂科副科长(兼) 副主任药师
利文倩 教培部主任、神经外科主任(兼) 副主任医师
方章光 信息科副科长 中级软件设计师
黄国洲 设备科科长、医务部副主任(兼)、脑血管病科副主任(兼) 副主任医师
庞邦斌 后勤部主任 副主任药师
张济鹏 项目办负责人 副高级工程师
李诺利 药剂科副科长 副主任药师
办公室:财务部
办公室主任:梁友
办公室副主任:章晓华
监督部门:监察室、审计科
具体职责:
1. 提出医院内部控制体系建设方案或规划,指导内部控制体系建设的组织和实施;
2. 审批重要内部控制整改方案;
3. 检查内部控制体系设计与运行的有效性;
4. 决定与内部控制有关的其他重大事项。
二、内部控制领导小组下设内部控制工作小组和风险评估工作小组:
(一)内部控制工作小组
组 长:梁 友 总会计师 高级会计师
副组长:章晓华 财务部主任 高级经济师
成 员:郑小丽 党办主任 高级经济师
黄粹业 质管办常务主任、采购办主任、大外科主任(兼) 主任医师
陈樱君 院办主任、检验科副主任 副主任技师
刘国勇 人力资源部主任 副主任技师
高 源 财务部副主任 经济师
方章光 信息科副科长 中级软件设计师
黄国洲 设备科科长、医务部副主任(兼)、脑血管病科副主任(兼) 副主任医师
庞邦斌 后勤部主任 副主任药师
张济鹏 项目办负责人 副高级工程师
李诺利 药剂科副科长 副主任药师
具体职责:
1. 拟定实施方案和年度实施计划,并组织实施;
2. 组织协调各部门完善管理制度,工作程序及相关标准和方法,并实施;
3. 及时掌握最新内部控制相关监管要求,定期或不定期向领导小组提供相关研究报告;
4. 组织、协调各科室内部控制体系的建立健全与有效运行;
5. 定期检查内部控制设计与运行中的缺陷,提出改进建议并督促实施;
6. 组织开展内部控制人员业务培训,做好内部控制执行的其他有关工作。
(二)风险评估和内部控制考评工作小组
组 长:庞纯宗 纪委书记
成 员:黄 程 审计科科长 高级会计师
黄淑静 监察室主任、行风办主任 副研究馆员
监察室、审计科,工作人员各1名
具体职责:
1.组织开展内部风险定期评估,制定完善风险评估机制,指导督查评估工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总评估工作报告以及其他日常事务。
2. 组织开展内部控制考核评价工作,定期或不定期检查医院内部控制体系的完善与内部控制规范的执行情况,及时发现内部控制中存在的问题并提出改进建议。
3. 风险评估和内部控制考核评价工作由审计科负责组织实施,也可委托具备资质的中介机构实施。
钦州市第二人民医院
2020年12月30日